张潇潇
【期刊名称】《财务管理研究》 【年(卷),期】2022()5
【摘 要】随着经济的快速繁荣,以及金融资本市场的蓬勃发展,企业对内部控制的管理越来越重视。内部控制管理作为促使公司内部资源有效利用、经营能力有序提升的稳定器,对企业防范风险及可持续发展具有重要意义,但目前我国上市公司仍存在内部控制制度不完善、实行不彻底等问题,扰乱了市场秩序。为促进企业健康有序发展,以康美药业为例,重点阐述企业会计内部控制存在的问题,并提出相应的优化对策。
【总页数】5页(P48-52) 【作 者】张潇潇
【作者单位】南京审计大学 【正文语种】中 文 【中图分类】F27 【相关文献】
1.企业财务内部控制存在的问题与对策研究——以工程企业为例2.浅谈企业财务内部控制存在的问题及对策——以工业企业为例3.浅谈企业财务内部控制存在的问题及对策 ——以工业企业为例4.浅谈国有企业内部控制存在的问题及对策——以A企业为例5.企业财务内部控制存在的问题和对策研究——以工程企业为例
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