为贯彻集团公司20XX年安全生产工作要求及《关于开展20XX年秋季安全
生产大检查工作的通知》文件精神,全体人员始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,统一思想,明确分工,落实责任,加大监察力度,发现问题积极采取应对措施,XXXX电站为进一步夯实现场安全生产基础,确保冬季设备的安全稳定运行,特组织全员按照公司相关文件要求于20XX年10月15日至20XX年11月20开展了秋季安全生产大检查活动,现将本次检查开展总结如下:
一、召开“秋检”工作动员大会
XXXX电站于10月16日召开“秋检”工作动员大会,学习传达公司《关于开展 20XX年秋季安全生产大检查工作的通知》中公司对电站秋检工作的要求,会中明确了安全生产大检查工作重点内容、秋季安全生产大检查工作计划、重点整改项目,调动了电站生产人员开展“秋检”工作的积极性。使人员充分理解秋季安全生产大检查工作的重要性和紧迫性,并形成学习记录。 二、安全管理部分
1、根据公司对电站在秋检工作中的要求,开展“五查”活动即“查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患”为方针,结合本电站现场实际情况以及秋季容易发生的问题,认真组织员工进行学习讨论。
2、组织学习《电力安全工作规程》、公司生产文件、运维制度、以及典型违章案例的学习,增强了全员安全意识,杜绝了人身伤害和设备事故的发生。 3、组织进行了光伏区消防演练,提高人员应急处理能力,熟练掌握消防设施使用方法。
4、对两票三制执行情况进行了检查,结合实际进行两票规范管理,工作中现场严格执行两票。
5、全面开展“反三违”活动,对三违行为进行全面检查梳理,对工作中的习惯
性违章进行了纠正,对公司内部下发违章案例进行学习。
6、对检修施工现场情况进行了检查,对现场组织措施、技术措施、安全措施等方面进行重点检查,全面检查现场人员对于措施实施的执行情况及风险分析防范工作的落实情况。
7、建立健全的车辆交通安全管理制度。定期开展安全活动,组织安全知识培训。 8、车辆是按照规定进行定期检查、保养,以确保行车安全。冬季对车辆防冻和防滑制定具体的反事故措施,按照要求组织落实。
9、对于外委队伍和施工项目的管理方面,监督检查现场施工人员正确使用劳动防护用品、施工现场各种管理规章制度和安全生产责任制落实情况,坚决杜绝违章作业,在保障施工人员安全的前提下,促进工程进度。 三、加强厂区设备管理
1、落实电气一次设备绝缘监督活动开展,完善有关资料、台帐。
2、落实设备检查巡视、定期检修、预试执行,红外测温等工作,完善相关台账及资料。
3、组织对厂区设备进行特训,箱变、逆变器一个月进行两次白天巡检一次夜间巡检。外线输电线路部分由电缆互相连接的杆塔每两天巡检一次,保证设备安全平稳运行。 四、防火防爆检查
1、组织了防火防爆专项安全检查,对易燃易爆场所(集控室、开关室、电缆、变压器、仓库、档案室等)消防设施进行检查,对到期的灭火器进行更换。 2、完善防火标志、消防设施。保持生产现场消防通道标志齐全。
3、排查消防隐患,对已查出隐患立即整改,将火灾发生的情况扼杀在萌芽状态。 4、完善消防组织机构及消防火灾应急预案,并组织培训消防应急能力,确保电站人员掌握消防四个能力及火灾逃生技巧。
五、防风检查
1、排查光伏组件、支架螺栓有无松动,统计松动部位进行全面紧固。 2、各配电室门、窗紧闭,排风扇通风孔有金属网。 六、防小动物工作执行情况
1、检查室内外电缆沟、所有配电柜、配电室、开关柜的电缆孔洞是否封堵完好。 所有电缆沟、排水沟、排渣沟的盖板是否齐全完好。
2、将生产现场、办公场所留存食物,生活垃圾及时清除,合理放置粘鼠板、老鼠药并及时检查更换。
3、采购足量的防小动物用品,确保防小动物工作顺利执行。 七、安全工器具管理
1、安全工器具台账齐全(借用记录本、定期试验记录本)、合格证合格齐全,按时进行定期检查。
XXXX电站按照秋季安全大检查提纲逐项排查,认证开展各项工作,通过此次活动的开展与落实,进一步提高了设备健康水平和员工的安全生产意识。
本次秋季安全大检查活动中,共检查出需要整改的项目17项,已整改17项,详情见附表1。
附表1、20XX年秋季安全大检查整改项目汇总表
20XX年秋季安全大检查整改项目汇总表
项目 存在问题 整改方案 责任人 整改时间 20XX.10.19 备注 已完成 1 安全活动参加人员不全 未参加人员进行补充培训 2 运维日志记录不全 3 SVG控制柜、配电室滤网脏 4 站内防火重点部位无标示牌 5 电站无消防安全标语 6 电控楼安全标识牌缺失 7 电站厂区组件下方杂草过多 8 两票未按月统计分析 9 消防工器具使用不熟练 10 电站无消防日活动用品 11 未进行消防应急演练 12 厂区部分灭火器合格证已过期 13 厂区箱变标示牌缺失 14 厂区汇流箱内灰尘多 15 厂区光伏组件螺栓松动 按公司规定执行 已更换新滤网 已张贴 已张贴 已张贴 20XX.10.19 20XX.10.25 20XX.10.27 20XX.10.28 20XX.10.30 20XX.11.02 20XX.11.03 20XX.11.05 20XX.11.05 20XX.11.06 20XX.11.08 20XX.11.09 20XX.11.19 20XX.11.10 20XX.11.10 20XX.11.11 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已联系除草人员整改 按公司制度执行 已进行培训 已购买 已完成消防应急演练 已重新更换 已张贴 进行定期巡检清理 对组件螺栓进行紧固 16 保护柜、开关柜存在防火泥脱落 已重新封堵 17 缺少五防钥匙封存记录 按公司规定执行 附表2、秋季安全检查大纲表
单位: XXXX电站 开展时间: 20XX.10.17
检 查 结 果 检 查 项 目 是 应急机制建设情况 上一次安全检查的整改落实情况 开展隐患排查情况 现场安全设施 执行安规和调规情况 “两票三制” 厂用电运行方式管理 万能解锁钥匙使用管理 反事故演习 减灾工作 现场是否存放应急预案,是否开展了秋季防火演练 逐项核查整改完成情况 是否按规定每月开展一次隐患大排查 现场安全设施是否建立台帐,落实责任人,并定期检查、完善 备 注 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 一、安全管理部分 电站对安全规程学习、考试,使用规范的调度术语以及严格、正确执行调度命令情况 “两票三制”制度是否齐全,执行情况是否符合 规定制定和执行情况,厂用电是否可靠 是否有借用和保管制度并严格执行 反事故演习是否按有关规定正常开展,效果如何 排水沟疏通;主控室周围可移动物件加固、清理;防雨措施落实情况 检 查 结 果 检 查 项 目 是 应急事故照明设施 安全责任制落实情况 完好备用 安全保证体系和监督体系运转是否正常,是否建立健全了安全生产责任制。 是否符合运维部安全管理电力生产安全监督规定要求 绝缘监督活动开展情况。有关资料、台帐是否齐全;巡视、定期检修、预试执行情况,红外测温工作;设备是否定期切换有无超周期运行; 各种记录(含试验)、运行台数及上层油温情况 是 否 否 电站只有应急照明灯 尚有部分缺陷,正在整改。 备 注 安全监督工作情况 否 电气一次设备 站用变运行、检修(短路、过载、红外测温)及消弧线圈运行情况 线路、母线、SVG等保护配置及校验情况 二、厂区设备 母线构架情况、主回路及厂用电导线接头发热情况 避雷针与避雷器、接地网 外绝缘 户外端子箱、汇流箱 是 是 是否可靠,是否按期校验。 是 要求测温部分难以实际测到 防污闪工作开展情况;红外测温记录 是否齐全;试验、运行和防腐情况;接地连接情况;短路容量增大后,是否能满足要求 绝缘子清扫维护、调爬工作、定期测盐密情况,防污闪技术措施 是否完好;漏水、防潮、过热情况 否 是 是 是 检 查 结 果 检 查 项 目 是 消防设施、器材的配置是否符合《电力设备典型消防规程》的要求,消防组织、规章制度是否健全,消防设施购置是否符合要求;是否按周期进行了试验或更换 是否建立并落实,消防设施购置是否符合要求。 完好、充足、定期试验,存放地点是合适。 是否严格管理,存放场所是否符合要求。 防火重点部位是否明确并有明显的标志;防火安全管理制度是否齐全;有无现场安全制度和出入要求,附件有否出现电火花和静电起火的可能。是否对重点防火部位的工作人员进行定期培训与考试等。 是否有杂物及其它易燃物,是否采取了封堵和阻燃处理措施 是否符合防火要求 规章制度是否完备,执行过程是否严肃认真 安全出口、安全楼道是否畅通,过道有否堆积杂物,是否清除,管道烟气设备是否达到安全要求。 防火措施是否齐全,电气设施、线路、刀闸、开关等是否完好,有无过负荷现象,有无火灾隐患;防火措施是否符合反事故措施要求,是否存在火灾安全隐患;消防通道、火灾疏散通道是否畅通,警示标志、指示标志是否齐全醒目;是否进行了消防及逃生演练 否 备 注 消防组织、规章制度 是 消防安全责任制 消防器材 易燃、易爆物品管理 是 是 是 重点防火部位防火管理状况 三、防火防爆 电缆沟、电缆竖井内 通道门、排气装置 动火作业 办公楼、宿舍楼、公共场所 是 是 是 是 是 控制室、会议室、仓库、食堂、办公室等场所 是 检 查 结 果 检 查 项 目 是 本专业及岗位 四、防风 光伏区 配电室、开关室 生产场所 挡鼠板及挡鼠网 站内 电缆、盘、台孔洞 台帐 六、安全工器具 定期检验 存放 防风措施是否完善 支架是否牢固可靠 ,箱逆变门是否完好 门窗是否完好,排风扇和通风孔是否有金属网 小动物经常出入的地方是否放有鼠药或灭鼠器具 排气孔洞、室外百叶窗及室内铁丝网是否齐全完好齐全,门窗及时是否关闭 周围有无鸟害现象 是否全部按要求封堵,定期检查,落实到人并记录在案 是否实行全过程规定管理,是否建立了台帐 是否按照规定定期检验,有无检验试验报告,有无合格证 存放情况,合格、不合格是否分开放置,有区别标志 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 备 注 五、防小动物
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